PROPÓSITO:
Actividades rutinarias de cobranza (verbales o escritas) relacionadas con las deudas pendientes de los clientes. Garantizar el cumplimiento de los plazos de pagos, gestión de facturas vencidas y los KPI relacionados. Asegurarse que las deudas incobrables se gestionen según la política de cobranza.
RESPONSABILIDADES:
- Preparar el estado de cuenta corriente deudor por cliente.
- Envío de facturas y emisión de notas de crédito.
- Asegurarse de que las facturas se paguen dentro de los términos de pago.
- Solicitar liquidaciones anticipadas para tener visibilidad de lo que no se pagará e investigar las facturas no incluidas.
- Asegurarse que la cuenta se concilie a tiempo para permitir el seguimiento de próximos pagos.
- Asegurar que se cumplan los KPI globales para facturas vencidas y el ageing de facturas y deudores.
- Seguimiento de la aplicación de efectivo "rutinaria" lo que garantiza que los reconocimientos se completen a tiempo y que se cumplan los KPI.
- Realizar la compensación de todos los pagos recibidos.
KEY REQUERIMENTS:
- Estudio Universitario en áreas de Contabilidad.
- Habilidad de manejar gran cantidad de datos e información.
- Experiencia en SAP (No excluyente).